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Publié parJosue Berard Modifié depuis plus de 9 années
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Erdre Basket Club Assemblée Générale du 05 Juin 2007 Rapport financier I - Bilan de l’exercice 2006/2007 Recettes globales réalisées : 80 447 € Dépenses totales : 77 428 € Le bilan s’établit donc à : + 3 019 €
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II – Bilan financier détaillé Recettes Dépenses RubriquesMontant RubriquesMontant Produit des licences35 755 Affil., Engagements, Licences16 671 Revente de prestations /Subv exceptionnelle (PEL) 3 050 Animateur Sportif (salaires & charges soc.) y.c. remb. arrierés ASSEDIC 21 922 Frais de dépl.et d'encadrement11 351 Reversements Arbitrage538 Arbitrage4 886 Frais de Formation2 872 Dépenses de Fonctionnement1 819 Matériel4 507 Recette brute soirée annuelle2 244 Frais d'org soirée annuelle 1 559 Vente produits (calendrier)3 020 Frais de vente de produits 500 Sponsors3 830 Frais de sponsoring 0 Recette brute Bars6 027Approvisionnement Bars 3 527 Recette brute Tournois1 291Frais d'org de tournois859 Stages été et petites vac13 424 Frais d'organisation des stages6 662 Produits financiers et divers958Frais financiers et divers293 Subventions publiques10 310 Total recettes80 447 Total dépenses77 428
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III – Répartition des recettes
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IV – Répartition des dépenses
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V – Etat des comptes A la fin de l’exercice 2006/2007 l’état des comptes se présente comme suit : Compte courant EBC : 2 982 € créditeur Compte livret Crédit Mutuel : 27 839 € créditeur Caisse annexe (Fonds de caisse tournoi/bars) : 718 € Soit un solde créditeur total de : 31 539 €
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VI – Budget prévisionnel saison 2007/2008 Le conseil d’administration d’Erdre Basket Club, réuni le 29 mai dernier a approuvé le budget prévisionnel suivant : Recettes Dépenses RubriquesMontant RubriquesMontant Produit des licences35 000 Affil., Engagements, Licences15 000 Animateur Sportif (salaires & charges soc.) 26 000 Subvention exceptionnelle (projet innovant) 700 Frais de déplacem. et d'encadrement10 000 Arbitrage4 000 Frais de Formation2 000 Dépenses de Fonctionnement2 000 Matériel3 500 Recette brute d'animation2 500 Frais d'org soirée annuelle 1 500 Vente produits (calendrier)2 500 Frais de vente de produits 500 Sponsors (panneaux)3 500 Frais de sponsoring 0 Recette brute Bars6 000Approvisionnement Bars 3 000 Recette brute Tournois1 000Frais d'org de tournois500 Stages été et petites vac13 000 Frais d'organisation des stages6 500 Produits financiers et divers800Frais financiers et divers500 Subventions publiques10 000 Total recettes 75 000 Total dépenses 75 000
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VII – Vote du budget Ce budget est soumis au vote de l’assemblée : -contre : -pour : -abstention : Le budget est
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