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1 NOUVEAUX HORIZONS NOUVELLES AMBITIONS La SOTETEL Réalisations & Perspectives 2010.

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1 1 NOUVEAUX HORIZONS NOUVELLES AMBITIONS La SOTETEL Réalisations & Perspectives 2010

2 2 Plan de la présentation 1. Principales réalisations de l’année 2009 2. Réalisations du premier trimestre 2010 3. Perspectives de l’année 2010

3 3 Conformément aux objectifs du plan de transformation de la SOTETEL, les principales réalisations de l’année 2009 sont les suivantes : C entrage sur les activités cœur du métier et réalisation d’un chiffre d’affaires de 31,483 MD. M aitrise des charges d’exploitation -20% Vs 2008. L e déficit d’exploitation réduit à 1,109 MD comparé à 3,697 MD en 2008, soit une progression positive de 70%. R éalisation d’un bénéfice net d’impôt de 734 mD, soit une progression positive de 121% versus 2008, en phase avec les prévisions du Business Plan. 1- PRINCIPALES REALISATIONS DE L’ANNEE 2009

4 4 A mélioration globale des indicateurs Boursiers :  +62% de la performance annuelle du titre, amenant la capitalisation boursière au 31/12/2009 à 35,7 MD;  Un volume d’échange de 37,4 MD, environ 2,64 millions de titres échangés. L ancement du programme de transformation prévu par le business plan et d’un programme de certification des compétences PRINCIPALES REALISATIONS DE L’ANNEE 2009 (Suite)

5 5 RENFORCEMENT DES COMPETENCES Certification des compétences CISCO «PREMIUM» Gold Allied Telesys Security Fortinet… Recentrage des activités de la société Repositionnement sur l’intégration des nouvelles technologies des réseaux et services de communication

6 6 UNE PERFORMANCE FINANCIERE BENEFICIAIRE  L’année 2009 se démarque par une performance financière bénéficiaire  Résultat Net : 734 K D 2006 2007 2008

7 7 2 - RÉALISATIONS DU 1 ER TRIMESTRE 2010 A ccroissement du Chiffre d’Affaires Q1 2010 (8,2 MD) Vs Q1 2009 (7,2 MD) de +13%; A ccroissement des revenus Q1 2010 (8,46 MD) Vs Q1 2009 (8,3 MD y compris révision des prix 1,065 MD) de +2%; M aitrise des charges d’exploitation -12% Vs Q1 2009, en dépit de l’accroissement du niveau d’activité de + 13% :  -18% des Achats consommés;  -6% des charges du personnel;  -33% des autres charges d’exploitation;

8 8 U n résultat d’exploitation bénéficiaire de 748 KD (9% du CA), Vs Q1 2009 (un déficit d’exploitation 498 KD; -7% du CA). U n résultat des activités ordinaires avant Impôts bénéficiaire de 561 KD (6,9% du CA), Vs Q1 2009 (42 KD; 0,6% du CA). 2 - Réalisations du 1 er Trimestre 2010

9 9 L’année 2010 est en ligne avec les prévisions du Plan de Transformation: Un chiffre d’affaires prévisionnel de l’ordre de 37 MD soit +18% versus l’année 2009, Un Carnet de commandes ferme (Fin Mars 2010), représentant 75% du chiffre d’affaires Prévisionnel 2010, Un Investissement prévisionnel de 2,2 MDT, soit +265% Versus 2009. 3- PERSPECTIVES DE L’ANNEE 2010

10 10 MERCI


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