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Service de lassainissement. Budget primitif 2009.

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1 Service de lassainissement. Budget primitif 2009

2 1ère partie : la section de fonctionnement.

3 Epargne : 36,39 % Charges générales: 28,75 % Frais financiers : 17,53 % Ventes : 54,79 % Excédent reporté : 25,39 % Charges de personnel: 17,32 % Les dépenses : 519 000 Les recettes: 519 000 Divers : 19,82 %

4 BP 2008 : 664 000 M Évolution par rapport au BP 2008 : - 145 000 - 21,84 % BP 2009 : 519 000 La raison de cette évolution : ajustements techniques de dépenses et de recettes

5 Transfert dune partie du reversement de la taxe pollution du budget de lassainissement dans le budget de leau. Principales caractéristiques concernant les dépenses Renégociation du marché relatif au traitement des boues ( économie annuelle de 10 000 ).

6 Diminution importante de lexcédent de fonctionnement reporté Principales caractéristiques concernant les recettes Maintien du montant prévisionnel des redevances

7 2ème partie : la section dinvestissement.

8 Le budget dinvestissement pourrait être dun volume sensiblement identique à 2008 BP 2009 : 471 000

9 Les dépenses : 471 000 Les recettes : 471 000 Travaux : 48,73 % Dette : 30,36 % Divers : 20,91 % Emprunt déquilibre : 41,54 % Epargne : 40,10 % Divers : 15,77 % Excédent : 2,59 %

10 Les travaux Principales caractéristiques concernant les dépenses 229 500 Les autres opérations 25 500 La dette 143 000

11 Lépargne Principales caractéristiques concernant les recettes 189 000 Lexcédent 12 000 Les emprunts déquilibres 196 000 Les autres recettes 74 000


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