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1 ASSEMBLEE GENERALE 11 février 2010 Rapport du trésorier Anne Anceau 11 février 2010.

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1 1 ASSEMBLEE GENERALE 11 février 2010 Rapport du trésorier Anne Anceau 11 février 2010

2 Ordre du jour Comptes 2009 Rapport moral Quitus Budget 2010 Nouveau barème de cotisations 2010 Quitus 11 février 2009

3 RECETTES 2009 Réalisations RECETTES du 1er janvier au 31 décembre 2009 Budget RECETTES du 1er janvier au 31 décembre 2009 Cotisations82 786 Cotisations75 539 Sponsoring15 000 Sponsors15 000 Intérêts 2009523 Intérêts 445 Régularisation : Intérêt 2008 292 Comptabilité 2008 1 623 TOTAL100 224 + 10,2 % TOTAL90 984 43 446

4 DEPENSES 2009 Réalisations DEPENSES du 1er janvier au 31 décembre 2009 Budget DEPENSES du 1er janvier au 31 décembre 2009 Validations6 010 Validations15 000 Réceptions et A.G8 245 Réceptions5 500 Secrétariat et Charges19 533 Secrétariat 19 200 Fournitures et Stand4 754 Fournitures2 766 Consultants7 176 Consultants12 000 Site Internet3 588 Site Internet6 000 Divers (Tel) 285 Divers1 400 Frais bancaires36 Frais bancaires75 TOTAL49 627 - 19,9 % TOTAL61 941 Résultat d'Exploitation 50 597 + 74,2 % 29 043

5 11 février 2010 A Anceau - Trésorière Compte dexploitation Année 2009 DEPENSES du 1er janvier au 31 décembre 2009 RECETTES du 1er janvier au 31 décembre 2009 Validations6 010 Cotisations82 786 Réceptions et A.G8 245 Sponsoring15 000 Secrétariat et Charges19 533 Fournitures et Stand4 754 Intérêts 2009523 Consultants7 176 Régularisation : Site Internet3 588 Intérêt 2008 292 Divers (Tel) 285 Comptabilité 2008 1 623 Frais bancaires36 49 627 100 224 43 446 Résultat d'Exploitation 50 597

6 11 février 2009 A Anceau - Trésorière Bilan au 31 Décembre 2009 ACTIF PASSIF TRESORERIE164 302 RESERVES113 705 dont : Compte courant130 029 Compte sur livret 26 139 Compte Tonic plus Association12 000 Chèques non encaissés- 3 866 Résultat d'exploitation 50 597 BALANCE164 302

7 Rapport du Trésorier (1/2) Mesdames, Messieurs, Comme en 2008, le bilan de nos finances est très positif cette année grâce au maintien du niveau des cotisations, à des dons de sponsoring de la part dIMS, du GERS et de CEGEDIM. Le travail de suivi et de relance de notre secrétaire, a permis le recouvrement intégral de lensemble des cotisations. Le montant des cotisations 2009 est de 82 786, contre 83 932 en 2008 soit une baisse de 1,4%. Pour faire face à la concentration de notre Industrie, le Conseil dadministration vous propose une nouvelle grille de barème pour 2010 afin de pouvoir conserver un niveau de revenus équivalent en 2010. A ces cotisations sajoutent cette année 15 000 de sponsoring de la part dIMS,du GERS et de CEGEDIM avec lesquels les commissions travaillent en étroite collaboration. LASOCS nous apporte également son soutien en sponsorisant le cocktail de notre assemblée générale. Les principales dépenses en 2009 ont porté sur les validations, avec un gros travail effectué en particulier sur la validation de la visite médicale. Les dépenses de secrétariat et de consultants, représentent un budget important mais sont indispensables notamment pour le recouvrement des cotisations, le suivi et la mise à jour des informations sur notre site internet, lorganisation et le soutien aux commissions. 11 février 2009A Anceau - Trésorière

8 Rapport du Trésorier (2/2) Les frais de fonctionnement sont restés modestes tout comme les années précédentes. Le bilan fait apparaître à ce jour une réserve de 113 705 et un résultat dexploitation de 50 597 Le budget prévisionnel 2010 montre une perte due à notre programme détude, bien quil prévoit une stabilité des rentrées de cotisations après lapplication du nouveau barème. Merci à lASOCS davoir pris en charge le buffet qui suivra notre réunion daujourdhui. Merci à vous tous. 11 février 2009A Anceau - Trésorière

9 Budget Prévisionnel 2010 établi avec le nouveau barème de cotisation.

10 Budget prévisionnel 2010 11 février 2009A Anceau - Trésorière DEPENSES du 1er janvier au 31 décembre 2010 RECETTES du 1er janvier au 31 décembre 2010 Validations15 000 Cotisations83 800 Réceptions 5 000 Sponsors15 000 Secrétariat21 000 Fournitures 3 000 Intérêts 400 Collections INFOSTAT15 000 Consultants10 000 Etude e-marketing phase 130 000 Site Internet 6 000 Divers (dont AG) 3 500 Frais bancaires 50 108 550 99 200 Résultat d'exploitation - 9 458,50 à prendre surles réserves

11 Proposition du nouveau Barème des cotisations 2010

12 Les Cotisations 2010 Part de Marché en valeur Cotisation 2009 en EUROS < = 0.5 %546 0,51 % - 1 %984 1,01 % - 2 %1 640 2,01 % - 4 %2 732 4,01 % - 6 %3 825 > 6 %5 464 Part de Marché en valeur Cotisation 2010 en EUROS < = 0.3 %650 0,31 % - 0,5 %750 0,51 % - 1 %1 200 1,01 % - 2 %1 900 2,01 % - 3 %2 900 3,01 % - 4 %3 200 4,01 % - 5 %4 100 5,01 % - 6 %4 800 > 6 %5 700 RAPPEL BAREME 2009 : Un droit d'entrée (nouvel adhérent) : 90 Une cotisation modulée en fonction de la part de marché des Groupes ou Laboratoires en valeur (Réf. Gers Ville + Hôpital CMA décembre 2008). PROJET BAREME 2010 : Un droit d'entrée (nouvel adhérent) : 90 Une cotisation modulée en fonction de la part de marché des Groupes ou Laboratoires en valeur (Réf. Gers Ville + Hôpital CMA décembre 2009).

13 Merci de votre attention A Anceau - Trésorière


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