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Publié parAmine Gallah Modifié depuis plus de 8 années
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Oracle E-Business Suite Présentation du processus « De l’approvisionnement au règlement » Oracle Purchasing & Oracle Payables Animateur : Amine GALLAH
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Les flux inter modules
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Oracle Purchasing ( Gestion des Achats ) Oracle Purchasing ( Gestion des Achats )
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Processus « Procure to Pay »
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Utilisation des informations sur les fournisseurs dans Oracle Purchasing
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Référentiel Fournisseurs v Référentiel Unique Site Conditions Générales Règles Internes Coordonnées bancaires Classification FOURNISSEUR Achat, réception, facturation, règlement...
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Référentiel Fournisseur
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Sites fournisseur
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Comptabilité fournisseur
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Options d’achat
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Options de réception
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Coordonnées bancaires
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Gestion des factures
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Mode de règlement
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Autres configurations Options de numérotation des fournisseurs Deux solutions: -Numérotation automatique (numérique uniquement) - Numérotation manuelle (alphanumérique ou numérique) Passage de la numérotation manuelle à la numérotation automatique -Vérification que le prochain numéro automatiquement supérieur au plus grand numéro manuellement Options de communication des documents d’achat approuvés: -Impression -Par mail -Par Fax
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-Liste des fournisseurs -Type fournisseurs(Personne Morale Non Résidente, Personne Morale Résidente, Personne Physique Non Résidente, Personne Physique Résidente) -Adresse Fournisseur: avec spécification de la Fonction de l'adresse (Achats et/ou Règlement ) - La Notion de site Fournisseur: Site exploitation (EXP) Site Investissement ( INV) Avec les caractéristiques d’achat ou de règlement pour chaque site(blocage facture pour le site, option de rapprochement de la facture,..) -Répertoire des contacts Fournisseur -Numérotation fournisseurs: automatique/manuelle -Identification fiscale -Régime fiscale -Liste des banques et comptes bancaires TOPNET - Liste des banques et comptes bancaires des fournisseurs Listes de valeurs à préparer par TunisAir Liste de valeur nécessaires
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Le référentiel Article
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Référentiel Articles- Clé article La clé article est une clé segmentale qui représente l’identifiant de l’article. La clé article peut être composée d’un seul segment ou plusieurs allant jusqu’à 20 segments au maximum. Un segment est un ensemble de données (numérique, caractère, alphanumérique…) qui représente une sorte de classification (famille, catégorie, sous famille…)
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Référentiel Articles- Codification La clé flexible Article: Composée de1 à 20 Segments de 1 à 40 caractères Codification significative ou non significative Contrôle de validité par listes de valeurs Intégrer des clés de validation Clé Flexible Article Segment 1 : Segment 2 : Segment 3 : Segment 4 : Listes de valeurs autorisées Saisie libre
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Segment 2: Sous-famille Article Segment 3: Type d’achat Article FB.100.MKG.001 Segment 1: Famille Article Segment 4: Séquence Article Structure de la clé Article TOPNET proposée
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Clé Flexible Article: Exemple 1 Segment 1 : Famille Catégorie Sous-famille Code article Segment 2 : Segment 3 : Segment 4 : Clé Flexible Article : Exemple 3 Segment 1 : Famille Code article Sous-famille Segment 2 : Segment 3 : Clé Flexible Article: Exemple 2 Segment 1 : Type d’achat Code article Segment 2 : Clé Flexible Article: Exemple 4 Segment 1 : Code article Exemples de clé Article
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Référentiel Articles- Catégories articles Permettent de regrouper des articles qui partagent les mêmes caractéristiques –Définissez vous même la structure des catégories –Plusieurs catégories par article –Autant de niveaux que nécessaire –ex : Stock - Produits finis ou M. consommables... –ex : Achats - Locaux ou Etrangers... CatégorieClé flexible
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Demande d’approvisionnement
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Structure d’une DA
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Appels d’offres et propositions de prix
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Structure d’un AO
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Les propositions de prix
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Approbation des propositions de prix
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Commandes d’achat
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Composantes d’une commande d’achat
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Commandes d’achat
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Auto-création des documents d’achat
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Autres configurations
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Hiérarchie d’approbation DA Directeur Limite approbation 100% des DA Contrôleur Budgétaire Limite approbation 100% des DA Requérant Centralisateur PDG Limite approbation 10% DA Directeur Central Limite approbation 50% DA Hiérarchie d’approbation DA
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Hiérarchie d’approbation des Commandes Directeur des Achats Acheteur Hiérarchie d’approbation commande
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-Hiérarchies d’approbation des demandes d’approvisionnement et des commandes: nom de la hiérarchie et postes inclus dans chaque hiérarchie. -Liste des employés à définir dans les hiérarchies d’approbation DA et commandes (acheteurs, requérants centralisateurs et approbateurs) -Limites d’approbation par poste pour les hiérarchies d’approbation des demandes d’approvisionnement et des commandes Listes de valeurs à préparer par TunisAir Liste de valeur nécessaires
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Les réceptions
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Réception directe Une étape : "Du quai au stock" Réception standard Deux étapes : Réception des marchandises Mise à disposition des marchandises Réception avec contrôle obligatoire Trois étapes : Les marchandises sont réceptionnées puis envoyées au contrôle Les marchandises sont acceptées ou refusées Les marchandises sont retournées ou mises à disposition Acheminement des réceptions
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En-tête Réception
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Lignes Réception
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Choix des options de réception Options de réception : -Jours d’avance -Jours de retard - Action: Contrôle des réceptions excédentaires : -Tolérance = % - Action : Option de numérotation des réceptions: -Saisie : Automatique / Manuelle -Type : Numérique / Alphanumérique -Numérotation des prochains reçus :
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Choix des options de réception (suite) Divers : -Substitution admise à réception : Oui/Non -Autoriser réception d’articles non commandés : Oui/Non -Autoriser réception d’articles de substitution: Oui/Non -Achemin. à réception : -Acheminement des réceptions de retour client : Mise à disposition directe -Imposer lieu de livraison Comptabilité : - Compte de stock en réception: 30000
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Contrôle budgétaire
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Oracle Payables ( Comptabilité des Fournisseurs ) Oracle Payables ( Comptabilité des Fournisseurs )
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Presentation du processus Oracle Payables 100 000 Compte fournisseur 60 000 10 000 30 000 Valider la facture Régler la facture Créer des pièces comptables dans Subledger Accounting Centraliser les informations dans General Ledger Saisir un fournisseur Saisir une facture Rapprocher d'une commande ou d'une réception (facultative)
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Présentation du processus de facturation
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Structure des factures
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Rapprochement facture/commande
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Saisie Facture: Ventilation
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Actions possibles sur la facture
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Process Saisie Facture : Choix des options Contrôle: Rapprochement de la facture : réception/commande Bloquer factures non rapprochées : oui/non Comptes comptables : options Payables Fournisseurs : 401 Acomptes :.409 Effet à payer: 403 Perte sur écart de change : 655 Gain sur écart de change : 756 Rapprochement Tolérance marchandise: 0% Tolérance service : 0 %
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Suite Process Saisie Facture : Choix des options Retenue fiscale: Utiliser la retenue fiscale : oui Appliquer la retenue fiscale ; Lors du paiement Définition des Conditions de paiement : Comptant Net 30 Net 60 Net 90 Blocages et déblocages Blocages système Blocages manuels Blocage fournisseur Blocage de facture Blocage d'échéancier de règlement
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Suite Process Saisie Facture : Choix des options Définir des modes de règlement CHEQUE VIREMENT VIREMENT EN DEVISE EFFET A PAYER Règlement: Devise de facturation : TND Base calcul date échéance: réception facture Condition de règlement:
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Presentation du processus Oracle Payables 100 000 Compte fournisseur 60 000 10 000 30 000 Valider la facture Régler la facture Créer des pièces comptables dans Subledger Accounting Centraliser les informations dans General Ledger Saisir un fournisseur Saisir une facture Rapprocher d'une commande ou d'une réception (facultative)
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Présentation du processus de Règlement
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Pays et banque Nom de l'agence Type d'agence et détails Adresse Contact Pays Nom de la banque Adresse Contact Banque Agence bancaire Banque et agence N° de compte bancaire Intitulé du compte Responsable et utilisation du compte (PAYABLE) Devise du compte (TND) Plusieurs devises autorisées : OUI Comptes de tresorerie au niveau Options Payables Définir des titres de paiement compte bancaire Définir les banques & les agences bancaires
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Process Saisie Réglement : Structure des réglements Compte bancaire Titre de paiement Numero titre de paiement Devise de réglement Montant de réglement Montant retenue à la source N° facture Date facture montant brut de la facture Montant de reglement de la facture Type de réglement Date du réglement Fournisseur Site fournisseur En-tête de réglement Lignes de reglement Sélectionner les factures bouton “Saisir/ajuster factures” Réglement Manuel Réglement automatique process de Réglement automatique Sélectionner les factures
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Saisie d’un règlement
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Consulter règlements
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Liste des code de blocage Liste des code de retenues à la source Liste des code de taxe applicable au niveau d’une facture d’achat Liste des code de taxe Listes de valeurs Liste de valeur nécessaires
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R Q &
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