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Budget supplémentaire 2012 (reprises des résultats 2011 et ajustements budgétaires) Section de fonctionnement Section dinvestissement.

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1 Budget supplémentaire 2012 (reprises des résultats 2011 et ajustements budgétaires) Section de fonctionnement Section dinvestissement

2 Section de Fonctionnement Recettes : + 307 000 BP : 9 684 405 RRF (+3.1% du Budget primitif _B.P) Dépenses réelles : + 148 000 BP : 8 128 190 DRF (+1.8 % du B.P) Autofinancement : + 159 000

3 Fonctionnement : Recettes + 307 000 170 000 D.S.C (CCVG) 130 000 Mise en régie Rest. Scolaire (R.S) 15 000 F.N.G.I.R 7 000 Imp. Loc. 1 000 Dot. Etat -6 000 SIVU -10 000 Redevance R.S

4 120 000 R.S Charges de personnel 68 000 R.S Achats Contrats 30 000 Résil. Berthelot 22 000 Créances N.V 10 000 Electricité Agenda culturel 3 000 10 000 Contrat Telecom 5 000 Com. 1 700 Sub. assos. Ajus. pénalité SRU -2 000 Fin «navette » Aout -50 000 R.S Comp. Tarifaire -70 000 Fonctionnement : Dépenses +148 000

5 BILAN RESTAURATION SCOLAIRE RECETTESCHARGES

6 Section dinvestissement (équilibrée à 4 815 865 ) Affectation résultat fonctionnement 2011: 1 690 806 Affectation résultat investissement 2011 : 1 266 323 R.A.R 2011 recettes: 1 043 736 R.A.R 2011 dépenses : 1 975 197 Recettes nouvelles: 815 000 Dépenses nouvelles: 2 840 668

7 Investissement dépenses

8 (suite)

9 Investissement recettes

10 Autres opérations section dinvestissement


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