Service de leau. Budget primitif 2009
1ère partie : la section de fonctionnement.
Autres charges courantes : 56,41 % Epargne : 25,20 % Frais financiers : 6,32 % Ventes : 80,24 % Excédent de fonctionnement reporté : 19,76 % Charges de personnel: 12,07 % Les dépenses : Les recettes:
BP 2008 : M Évolution par rapport au BP 2008 : ,45 % BP 2009 : La raison de cette évolution : ajustement des prévisions de dépenses et de recettes par rapport aux dépenses et recettes constatées en 2008
Réajustement du volume deau acheté : m3 ( prévision 2008 : m3 ) Principales caractéristiques concernant les dépenses Augmentation du prix de leau facturé à la commune en Transfert dune partie du reversement de la taxe pollution du budget de lassainissement dans le budget de leau.
Actualisation du produit des ventes en fonction des prix votés par le conseil municipal. Principales caractéristiques concernant les recettes Actualisation du volume des ventes prévisionnelles en fonction des chiffres 2008 Intégration de lexcédent de fonctionnement 2008 reporté.
2ème partie : la section dinvestissement.
Le budget dinvestissement pourrait être dun volume sensiblement identique à 2008 BP 2009 :
Les dépenses : Les recettes : Travaux : 68,45 % Autres équipements : 16,74 % Dette: 14,81 % Emprunt déquilibre : 63,92 % Epargne : 31,15 % Excédent : 4,93 %
Les travaux Principales caractéristiques concernant les dépenses Les autres opérations La dette
Lépargne Principales caractéristiques concernant les recettes Lexcédent Les emprunts déquilibres