Approvisionnement interne : transfert de stock inter-sociétés

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Transcription de la présentation:

Approvisionnement interne : transfert de stock inter-sociétés SAP Best Practices

Objectifs, avantages et principales étapes de processus Transfert d’articles demandé automatiquement par la planification déterministe des besoins (MRP) ou manuellement par un acheteur d’une division vers une autre. Ces deux divisions appartiennent à la même organisation mais correspondent à des sociétés distinctes. Avantages Affichage transparent des transferts de stock en attente, du stock en transit Traitement efficace des transferts de stock internes Principales étapes de processus Demande de transfert (avec planification des besoins en articles) Modification de la commande de transfert (avec planification des besoins en articles) Commande de transfert (sans planification des besoins en articles) Livraison pour la commande de transfert Échéancier de livraisons Confirmation de prélèvement Sortie de marchandises Réception des articles transférés Factures correspondant à la livraison et à la commande d’achat Facturation inter-sociétés

Applications SAP requises et rôles de l'entreprise Enhancement package 6 pour SAP ERP 6.0 Rôles de l'entreprise Acheteur Magasinier Gestionnaire des stocks Agent facturation Comptable fournisseurs

Description détaillée du processus Approvisionnement interne : transfert de stock inter-sociétés Le lancement du processus de transfert de stock est motivé par la nécessité de transférer des articles d'une division vers une autre. Ces deux divisions appartiennent à la même organisation mais correspondent à des sociétés distinctes. Cette requête, émise sous la forme d’une demande de transfert de stock, peut être créée automatiquement par la planification des besoins (MRP) ou manuellement par un acheteur dans la division d'approvisionnement. La base de données articles doit être présente à la fois dans la division d'approvisionnement (qui reçoit les articles) et dans la division fournisseur (celle qui les expédie). Par ailleurs, les commandes de transfert ne sont pas soumises à approbation comme les autres commandes d'achat. Un acheteur valide l'exactitude de la demande de transfert et la convertit en commande de transfert. Un magasinier de la division cédante contrôle les articles à expédier et crée les livraisons nécessaires. Une fois la ou les livraisons créées, la liste de prélèvement des articles est générée, un commis de magasin rassemble les articles et valide les quantités prélevée. Une fois la livraison effectuée, la division cédante sort les quantités à livrer, génère la documentation appropriée et expédie les marchandises. La division prenante reçoit les marchandises qui sont référencées par rapport au numéro de livraison indiqué sur les documents de livraison. Dans la division cédante, un gestionnaire de la comptabilité clients crée une facture et l'envoie à la division d'approvisionnement. Dans cette dernière, l'examinateur des factures reçoit cette facture en référence à la commande d'achat.

Diagramme du processus Approvisionnement interne : transfert de stock inter-sociétés Acheteur Création de la commande d’achat Magasinier Création d’une livraison sortante pour la commande d’achat (processus) Enregistre-ment de la sortie de marchandises Enregistre-ment de l’entrée de marchandises Livraison Liste de prélèvement Gestionnai- re des stocks Vérification du statut du transfert de stock Agent facturation Traiter échéancier de factures Création d'une facture Comptable fournis-seurs Entrée de facture par poste individuel

Légende Symbole Description Commentaires relatifs à l'utilisation Bandeau : Identifie un rôle utilisateur (Examinateur des factures ou Commercial, par exemple). Ce bandeau peut également identifier une entité organisationnelle ou un groupe plutôt qu'un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. La table comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario. Le bandeau d'un rôle contient les tâches communes à ce rôle. Événements externes : Contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (continue) : La ligne indique la séquence normale des étapes et la direction du flux dans le scénario. Ligne de flux (discontinue) : La ligne indique le flux de tâches utilisées de façon irrégulière ou de tâches conditionnelles dans un scénario. La ligne permet également d'accéder aux documents inhérents au flux de processus. Relie deux tâches dans un processus du scénario ou un événement hors étape Activité de gestion/Événement : Identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe se déroulant au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document Processus individuel : Identifie une tâche traitée étape par étape dans le scénario Correspond à une étape opératoire du document Référence à un processus : Si le scénario fait référence à un autre scénario dans son ensemble, saisissez ici son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : Si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d'étape de ce scénario. Décision liée à un processus : Identifie un point de décision ou de choix pour l'utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du losange. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente plutôt le choix à faire après l'exécution d'une étape. Symbole Description Commentaires relatifs à l'utilisation Du dernier diagramme/au suivant : Conduit à la page suivante / précédente du diagramme Le diagramme se poursuit sur la page suivante/précédente. Impression/Document : Identifie un document, un programme ou un formulaire imprimé Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document, mais sert à représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante Données réelles financières : Indique un document comptable financier Planification budgétaire : Indique un document de planification budgétaire Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document, mais symbolise une tâche effectuée manuellement (déchargement d'un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : Ce bloc concerne les données provenant d'un processus externe Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente les données provenant d'une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante Décision positive/négative du système : Ce bloc couvre une décision automatique prise par le logiciel Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente une décision automatique du système après l'exécution d'une étape. Lien au diagramme <Fonction> Impression / Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Processus individuel Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Décision liée à un processus Décision positive/négative du système