Introduction Le BP 2010 s’élève à 37,8 millions d’€uros (M€) Il se compose : d’une section de fonctionnement de 31,4 M€ d’une section de d’investissement de 6,4 M€
1) Les dépenses réelles : €
Les dépenses des délégations Elles s’élèvent à 6,8 M€ Evolution très faible pour 2 raisons: Attente de l’adoption du PMT Recherches d’économies
Subventions aux associations Elles s’élèvent à 3,8M€, soit 13% du total des dépenses. Evolution de 3,3 %, avec une subvention nouvelle de pour l’épicerie sociale.
Dépenses de personnel Elles s’élèvent à à 18,1 M€. Evolution sensible par rapport au BP 2009 : En 2009, création du service propreté En 2009, embauches pour de nouvelles missions En 2010, intégration du personnel de l’ASLV En 2010, recours à une assurance pour le personnel titulaire
Dépenses exceptionnelles Contentieux SOCOGIM concernant la maison médicale euros
2) Les recettes réelles : €
Dotations de l’État DGF : hausse très faible de 0,6 % DSU : hausse de 3,44 %
Fiscalité Directe : maintien des taux Reversée (TPU) : A.C. + D.S.C. stable à Indirecte : évolution dépendante de l’immobilier
Produits des services Estimés à 2,2 M€ soit 7 % du total des recettes. Réflexion sur les tarifs municipaux et nouvelle grille présentée
1 ) Les dépenses réelles : €
Equipements nouveaux Investissement de 3,4 M€ soit 58 % du total Opérations pluriannuelles : PAGODE 2 : 1,8 M€ pour la fin de ce programme Rénovation des écuries du Charmois : 1 M€ Aménagement de vestiaires sous la tribune du PSVN : € Accessibilité des équipements personnes à mobilité réduite: €
Travaux d’entretien du patrimoine : € Acquisitions : € Travaux Grand Projet de Ville (contribution communale) : € Remboursement du capital de la dette: €
2) Les recettes réelles :
Fond de compensation de la T.V.A. estimé à € En baisse car lié aux investissements de 2008 Cessions estimées à € Le patrimoine de la ville est quasi épuisé Subventions à hauteur de 2 M€ de la part du FEDER, de l’Etat, du département et de la CUGN Emprunt d’équilibre d’environ 2,5 M €