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- 1 - PRESENTATION DU PERG ATELIER D ’ECHANGE D ’EXPERIENCES ET DE CAPITALISATION D ’ELECTRIFICATION RURALE EN COURS DU 09 AU 13/2002.

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1 - 1 - PRESENTATION DU PERG ATELIER D ’ECHANGE D ’EXPERIENCES ET DE CAPITALISATION D ’ELECTRIFICATION RURALE EN COURS DU 09 AU 13/2002

2 - 2 - SOMMAIRE ò HISTORIQUE DE L'ELECTRIFICATION RURALE ò OBJECTIFS DU Plan d'Electrification Rurale Global ò MODES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ò MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ò REDUCTION DES COUTS ò SCHEMA DIRECTEUR ò PROCESSUS DE PROGRAMMATION ò RESULTAT S POUR LA PERIODE 1996 - 2001 ò PREVISIONS PERG 2002-2007 ò APPROCHES ERD ò POPULATION DU ROYAUME

3 - 3 - Population (Recensement 1994): 26 073 717 13 407 835 Urbaine (51%) 12 665 882 Rurale (49%) La superficie du Maroc est de 710 850 Km 2

4 - 4 - EVOLUTION DE LA POPULATION DU ROYAUME (2000) uLa population nationale a presque doublé en 30 années. uElle est passée de 15.358.000 en 1971 à 28.705.000 Habitants en 2000 soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2,2 %. uEn urbain, la population est passée de 5.385.000 H à 15.845.000 H sur la même période soit un taux d ’accroissement moyen annuel de 3,8 %. uEn rural la population est passée de 9.960.000 à 12.860.000 H, Sur la même période soit un taux d ’accroissement annuel moyen d ’environ 0,9 % La population rurale ne représente que 45 % en 2000 (12 860 000 H) contre 57 % en 1982 (11 683 000H) en passant par 65% en 1971 (9 969 000 H). Cette évolution en baisse de la proportion de la population rurale est la conséquence de l’urbanisation que connaît le pays La population rurale a tendance à stagner durant les dix dernières années.

5 - 5 - EVOLUTION DE LA POPULATION DU ROYAUME

6 - 6 - HISTORIQUE DE L'ELECTRIFICATION RURALE Trois étapes importantes à fin 1995 ë1963-1981 : L'ONE procède sur ses fonds propres à l'extension des réseaux de transport et de distribution (y compris en milieu rural ). ë1982-1986 : Réalisation PNER I ä 50% à la charge des collectivités locales. ä 50% à la charge de l'Etat. ä Electrification de 287 Villages soit 80000 foyers environ. ë1991 -2000 : Démarrage PNER II ä100% à la charge des collectivités locales. äElectrification de 232 Villages à fin 1995. äElectrification de 508 Villages entre 1996 et 2000 (79 000 Foyers). äSoit un total villages réalisés de 740 Villages

7 - 7 -  Approuvé par le Conseil de Gouvernement en Août 1995, le PERG a été lancé en Janvier 1996 ;  Initialement le PERG visait l ’électrification de 100 000 foyers par an pour un budget de 1 Milliard de DH /an à l ’horizon 2010;  Suite au sucée qu’a connu le PERG et pour répondre à la forte demande de la population, l ’ONE a procédé,à une accélération du PERG en passant à un rythme de 150 000 foyers par an, pour une généralisation de l’électricité à la population rurale à l ’horizon 2007; OBJECTIFS DU PERG

8 - 8 - GLOBALITES DU PERG Le PERG se veut global à trois niveaux: Globalité territoriale : Il vise l’électrification globale des foyers rurauxGlobalité territoriale : Il vise l’électrification globale des foyers ruraux du Royaume à brève échéance. Globalité technique : Il intègre l’ensemble des techniques d’électrification.Globalité technique : Il intègre l’ensemble des techniques d’électrification. Globalité financière : Il intègre l’ensemble des ressources financièresGlobalité financière : Il intègre l’ensemble des ressources financières pouvant être déployées pour l’électrification rurale du Royaume

9 - 9 - FINANCEMENT DU PERG Le PERG est un programme participatif. Financement assuré normalement par 3 partenaires: : participent par 2085 DH/foyer réglé au  Les collectivités locales : participent par 2085 DH/foyer réglé au comptant ou 500 DH/foyer et par an pendant 5 ans comptant ou 500 DH/foyer et par an pendant 5 ans : participent par 2500 DH/foyer à régler  Les foyers bénéficiaires : participent par 2500 DH/foyer à régler à l’abonnement ou 40 DH/foyer et par mois pendant 7 ans à l’abonnement ou 40 DH/foyer et par mois pendant 7 ans : participe par le reliquat, représentant 55% dont 35%  L’ONE : participe par le reliquat, représentant 55% dont 35% provenant du prélèvement de 2,25% sur les ventes de l’électricité. provenant du prélèvement de 2,25% sur les ventes de l’électricité. L’initiative de la participation de la population locale étant encouragée par le PERG, d’autres modes de financement ont été adoptés.

10 - 10 - MODES DE FINANCEMENT PARTICIPATIFS ACT : Avant Commencement des Travaux. FB : Foyers Bénéficiaires

11 - 11 - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ë Création de la Direction de l'Electrification Rurale ë Réduction des coûts ë Elaboration du schéma directeur de l'Electrification Rurale ë Développement des modes d'Electrification Décentralisée

12 - 12 - REDUCTION DES COUTS ëOuverture à la concurrence ëAllégement des dispositions constructives äRéduction de la hauteur des poteaux; äAllégement des postes de transformation; äLibéralisation des branchements. ëEtude et adaptation de la technique Biphasé

13 - 13 - SCHEMA DIRECTEUR ë Répartition de la population sur le territoire ëIntroduction d'un SIG (Système d'Information Géographique) ëOptimisation des choix techniques d'électrification

14 - 14 - BANQUE DES DONNEES uA ce jour, la banque de données comporte : 4 38 300 Villages 4 2 280 000 Foyers 4 117 500 Autre clients 4Infrastructures : \ 50 000 km réseau MT \ 126 350 km réseau BT \ 27 200 POSTES MT / BT

15 - 15 - Groupé & proche MT Réseau Groupé & éloigné MT Réseau décentralisé Dispersé Kits Photovoltaïques Groupement Réseau MT existante MODELE TROIS ‘P’

16 - 16 - STR DERCP COLLECTE DES DONNEES (PROSPECTION DES VILLAGES) TRAITEMENT ET ALIMENTATION DE LA BANQUE DE DONNEES PLAN DIRECTEUR D ’ELECTRIFICATION RURALE AVANT PROJET (TRANCHE PERG) VALIDATION TECHNIQUE FINALISATION DU PROJET ET SOUMISSION A L ’ACCORD DG VALIDATION TECHNIQUE ET FINANCIERE PAR LES COMMISSIONS PROVINCIALES VALIDATION PAR LA COMMISSION MIXTE ONE -DGCL ETABLISSEMENT DES CONVENTIONS (POUR LESCOMMUNES SANS DIFFICULTES FINANCIERES) SIGNATURE DES CONVENTIONS PAR LES COMMUNES S/C PROVINCES SIGNATURE DES CONVENTIONS PAR MONSIEUR LE DG APPROBATION DES CONVENTIONS PAR LA DGCL ENVOI DES INFRASTRUCTURES ET COPIES DES CONVENTIONS A DER/RE

17 - 17 - L’élaboration du schéma directeur s’est basée sur : + le choix des villages à moindre coût au foyer + amélioré par l’analyse du taux de rentabilité économique interne pour le choix de la technique appropriée à chaque village. Ce critère a été complété par L’analyse de l’équilibre régional en matière d’électrification rurale et ce par l ’introduction des dorsales Ce schéma directeur est évolutif et sa mise à jour est effectuée au fur et à mesure de l’évolution des programmes d’électrification. PRINCIPES D’ETABLISSEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR

18 - 18 - SCHEMA DIRECTEUR CRITERE COUT PAR FOYER PERG RESEAU : 1996 - 2002 : PERG1 & PERG2 (C/F <= 10 000 Dh) 56% 2002 - 2004 : PERG3 (C/F <= 14 000 Dh) 70% 2004 - 2006 : PERG4 (C/F <= 20 000 Dh) 80% 2006 - 2008 : PERG5 (C/F <= 27 000 Dh) 91% PERG SOLAIRE : (C/F > 27 000Dh) PLUS de 98% CRITERE FONDAMENTAL L équilibre financier est basé sur le coût par foyer de 10 000Dh pour l électrification globale du Royaume

19 - 19 - BILAN DES REALISATIONS 1996 - 2001

20 - 20 - SITUATION DES REALISATIONS A fin 2001, 7 856 villages ont été réalisés ce qui correspond à 707 481 foyers. Par année ces réalisation sont:

21 - 21 - Le graphique suivant illustre l'évolution des réalisations par année SITUATION DES REALISATIONS

22 - 22 - Le graphique suivant illustre l'évolution des réalisations en terme de foyers par année SITUATION DES REALISATIONS

23 - 23 - EVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS PAR VILLAGE

24 - 24 - Le TER national est passé de 18% en 1995, date de lancement du PERG à 50% à fin 2001 EVOLUTION DU TAUX D ’ELECTRIFICATION RURALE 1995-2001

25 - 25 - TER NATIONAL TAUX D ’ELECTRIFICATION RURALE PAR PROVINCE A FIN 2001 (HORS SOLAIRE)

26 - 26 - SITUATION DES REALISATIONS La réalisation de 7 856 villages a nécessité en terme d'infrastructure :  10 474 KM de ligne Moyenne Tension;  26 427 KM de ligne Basse Tension;  5 078 Postes de transformation pour une puissance de 448 MVA L'évolution des infrastructures réalisées par années est la suivante:

27 - 27 - BILAN DE L'ELECTRIFICATION RURALE DECENTRALISEE Dans le cadre de l'électrification rurale décentralisée les principales réalisations en solaire durant l ’année 2001 se présentent comme suit :  1 471 foyers, ce qui porte les réalisations cumulées à environ 4200 foyers;  29 postes frontaliers;  23 points lumineux d ’éclairage public;  12 écoles Finalisation du marché relatif à l’électrification par photovoltaïque de 16000 foyers dans le cadre de la nouvelle approche FEE FOR SERVICE avec la société TOTAL ENERGIE.

28 - 28 -

29 - 29 - PERG 3 2002 - 2004 L’élaboration du PERG3 s’est basée sur : +le choix des villages répondant au seuil de 14 000DH au foyer; +L’analyse de l’équilibre régional en matière d’électrification rurale par l ’introduction des dorsales +Institution de la commission mixte (ONE-DGCL) +Institution de Commissions Préfectorales et Provinciales ayant pour mission la validation technique et financière du projet. +Ces commissions sont présidées par Messieurs les Walis et Gouverneurs.

30 - 30 - PERSPECTIVES 2002 - 2004 PERG3 PERG 3 : CONSISTANCE APRES VALIDATION  50 Provinces  789 Communes  5181 villages  318 354 foyers (2 100 000 habitants ruraux)  3 845 Millions DH de budget.  50 Provinces  789 Communes  5181 villages  318 354 foyers (2 100 000 habitants ruraux)  3 845 Millions DH de budget.  Réseau MT : 6 300 Km (dont 2000 Km de dorsales)  Réseau BT: 14 500 Km  Postes MT/BT: 3 060  Réseau MT : 6 300 Km (dont 2000 Km de dorsales)  Réseau BT: 14 500 Km  Postes MT/BT: 3 060 Les travaux des Commissions ont abouti à la validation technique et financière du projet ci-après : Ce projet nécessite la réalisation des infrastructures suivantes :

31 - 31 - PERSPECTIVES 2002 - 2004 PERG 3 BUDGET GLOBAL : : 3845 MDH FINANCEMENT :  PART ONE : 2323 MDH (60 %)  PART COMMUNES : 692 MDH (18 %)  PART BENEFICIAIRES : 830 MDH (22 %)

32 - 32 - u PERG4 ( 1ére phase: 2004 - 2005) ( Seuil 20 000dh/Foyer) : uVILLAGES : 6 031 uFOYERS : 291 318 uBUDGET : 3 353 Mdh uPERG4 ( 2 éme phase: 2006 - 2007) (Seuil 27 000Dh/F) : uVILLAGES : 7 146 uFOYERS : 281 191  BUDGET : 5 034 Mdh Les projections en terme de planification à l ’horizon 2008 se présentent comme suit: PERSPECTIVES 2004 - 2007

33 - 33 - TAUX D ’ELECTRIFICATION RURALE PAR RESEAU PAR PROVINCE A FIN 2007 TAUX D ’ELECTRIFICATION RURALE PAR RESEAU PAR PROVINCE A FIN 2007

34 LAAYOUNE BOUJDOUR MARAKECH MEDINA AL HAOUZ ERRACHIDIA OUED EDDAHEB TAOURIRT KHOURIBGA CHEFCHAOUEN

35 - 35 - EXPERIENCES ONE DANS L ’ELECTRIFICATION RURALE PAR KITS PV

36 - 36 - L ’ERD concerne les villages dont le coût de raccordement au réseau est prohibitif Critère de choix PV :Dispersion de l ’habitat Portefeuille solaire : 150 000 foyers potentiels Fiabilité de la technologie PV Gisement solaire favorable (irradiation solaire : 5 kWh/m²/j) LE CONTEXTE AU MAROC

37 - 37 - Kit PV standard Module PV Régulateur Batterie TV Lampes

38 - 38 - Approche " Action directe"

39 - 39 - Province : Essaouira (village Sidi Laaroussi) Nombre de foyers : 43 Année de réalisation : 1997 L ’ONE assure : l ’achat du matériel l’installation, la collecte des fonds sur 7 ans Montage financier : Foyer : avance de 1440 Dh et mensualités de 40 Dh/7ans ONE : Reliquat

40 - 40 - Approche " Prestations de services "

41 - 41 - Province : Khouribga (Boujaad+ Village El Foqra) Nombre de foyers : 1530 Année de réalisation : 1998 ONE : Achat du matériel Gestion du projet Prestataire de services : Installation du matériel SAV et collecte de fonds pendant 7 années Montage financier : Foyer : avance de 1440 Dh et mensualités de 60 Dh/7ans ONE : Reliquat Prestataire de services : Rémunéré par l ’ONE

42 - 42 - Approche " Partenariat"

43 - 43 - Province : Taroudannt (Projet en cours) Nombre de foyers ciblés : 7000 (3000 électrifiés ) ONE : Fourniture des modules PV et des batteries Gestion du projet Prestataire de services : Fourniture du reste du matériel Installation du matériel SAV et collecte de fonds pendant 5 années Montage financier : Foyer : avance de 2000 Dh et mensualités de 50 Dh/5ans ONE : 1 module PV et 1 batterie par foyer Prestataire de services : Rémunéré directement par le client

44 - 44 - Approche " Fee For Service "

45 - 45 - Objectif: Offrir un service d ’électrification par kits photovoltaïque, adapté, durable et au moindre coût

46 - 46 - 1. Aspect organisationnel L ’ONE assure la gestion du projet ; Le prestataire de services assure :  la commercialisation auprès des clients;  la fourniture et l’installation des équipements (5 ans) ;  la maintenance, le renouvellement des équipements de production (10 ans) ;  la collecte des fonds;  l ’intervention < 48 h en cas de panne.

47 - 47 - 2.Contrôle-Qualité Un bureau d ’études externe assure le contrôle des équipements et des installations. 3. Aspect technique systèmes : 50 Wc, 75 Wc et 100 Wc. 4. Zone d ’action Provinces de Khouribga, Khénifra, Khémisset et Settat 5. Aspect financier ONE : 4500 DH HT/foyer Bénéficiaire : avance et mensualités/10 ans; 6. Propriété des équipements ONE : module PV + régulateur + batterie pendant 10 années Bénéficiaire : installation intérieure 7. Aspect environnemental Recyclage des batteries

48 - 48 - 8. Situation du dossier Ordre de service : donné le 2 Septembre 2002 9. Planning de réalisation Première année : 2000 foyers Deuxième année : 5000 foyers Troisième année : 7000 foyers Quatrième année : 2000 foyers

49 - 49 - Opérations " Clé en main"

50 - 50 - Plusieurs projets réalisés et d ’autres en cours dans différentes régions -Electrification des écoles et des foyers en collaboration avec les Associations, les fondations…. -Electrification des postes frontaliers -Eclairage public (projet pilote en cours dans les Provinces d ’El Jadida et de Safi) ONE : Gestion du projet Prestataire de services : Fourniture de tout le matériel Installation du matériel SAV et collecte de fonds (éventuellement) Montage financier : Etudié au cas par cas

51 - 51 - ENGAGEMENTS SOLAIRE & PERSPECTIVES 2002200320042005200620072008TOTAL TOTAL ENERGIE (KHOURIBGA, KHENIFRA, KHEMISSET ET SETTAT) 2005 500 7 300 3 00016 000 COMMUNAUTE EUROPENNE (Province du Nord) 2 0006 500 15 000 ATLANTIQUE (EL JADIDA, SAFI, ESSAOUIRA ET CHICHAOUA) 2 0003 400 380016 000 NOUR WEB (TAROUDANNT)1 0002 0006003 600 TOTAL ENGAGEMENT2 00011 00016 50011 9002400280050 600 EQUIPEMENT DANS LES AUTRES PROVINCES 8 4001300028 0002700030000106400 TOTAL GLOBAL20001100024900 304002980030000157000

52 - 52 - FINNACEMENT DE L ’ELECTRIFICATION EN SOLAIRE ( Y COMPRIS INSTALLATION INTERIEURE DES CLIENTS) FFS FFS

53 - 53 - Le TER national évoluera de 50% en 2001 à plus de 98% en 2007, la part du solaire représentera environ 7% EVOLUTION DU TAUX D ’ELECTRIFICATION RURALE 2002 - 2007


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